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金财集团召开2023年内部审计工作动员会

发布时间:2023-02-14 | 作者:黄雨先 | 点击:0
  为加强内控管理监督,持续提升审计监督效能,充分发挥内审工作对促进提升企业管理治理水平的作用,2月13日下午,金财集团召开全市管道天然气建设及运营(县县通)项目专项审计动员会。集团党委书记、董事长蔡秉智,党委副书记、纪委书记喻招文,纪检监察审计室和粤北能源(广东)公司领导班子、相关业务人员,以及邀请本次审计的外委韶关中一业务负责人参会。
  会上,纪检监察审计室传达了集团党委关于2023年内部审计工作计划,并对本次审计的实施方案、审计组人员组成和分工进行了说明。
  喻招文指出,开展内部审计工作,发挥内审监督功能,与纪检监督协同发力,形成合力,也是促进廉政建设的重要工作举措。要充分发挥严谨、细致、扎实的工作作风,严格遵守审计“四严禁”要求和“八不准”工作纪律,做到依法审计、文明审计、廉洁审计,以求真务实的精神推进本次审计工作。
  蔡秉智在讲话中强调,要加强党委、董事会领导下的内部审计领导机制的建设,围绕集团战略发展目标,精准施策,靶向发力,要强化过程监督,以强有力的审计监督保障集团战略落地。他要求,一是提高思想站位。以此次内审为契机,通过自查自审及时纠偏纠错,强化内部管理,防范控制风险,鉴证集团下属全资、控股公司的各项重大经营及投资活动符合集团的战略管理导向健康成长。二是加强联系沟通。要积极配合审计工作,建立高效沟通机制,立足于审、着眼于帮,做到审实、审细、审严、审全,真正发挥审计“审、帮、促”作用,同时,要习惯在监督下规范管理、规范操作。三是健全机制建设。高度重视审计结果的有效运用,通过建立预防机制确保审计后续整改同完善制度、促进管理、推动改革结合起来,推进关口前移,切实筑牢内控风险管理防线,为金财集团高质量发展保驾护航。